2026年04月28日,鼎佳精密发布2025年度内部控制自我评价报告。
报告称,按照企业内部控制规范体系,公司董事会对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。在财务报告内部控制方面,公司不存在重大缺陷,已在所有重大方面保持了有效控制;非财务报告内部控制方面,未发现重大缺陷,报告期内发现的6项一般缺陷已完成整改,且自评价基准日至报告发出日,未发生影响评价结论的因素。
本次评价范围涵盖公司及其全资、控股子公司,涉及组织架构、发展战略等主要业务流程。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。
在内部控制评价情况上,公司在组织架构、发展战略、人力资源等多方面表现良好。组织架构科学规范,各组织职能明确、运行良好;战略委员会履职尽责,保障战略目标实现;人力资源管理制度科学,注重人才匹配和培训;在社会责任、企业文化等方面也有积极举措。同时,公司在销售与收款、采购与付款等各业务流程均制定了相应控制制度,部分审计发现问题已完成整改。