江化微2025年度内控有效,下一年度将继续完善内控管理

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2026年4月25日,江化微发布2025年度内部控制评价报告。

报告显示,公司董事会对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖了公司主要单位、业务和事项及高风险领域,包括组织结构、发展战略等流程,重点关注工程项目、资金活动等领域。公司依据企业内部控制规范体系及《内控手册》开展评价工作,内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致。

报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷,非财务报告内部控制一般缺陷已完成整改。上一年度无内部控制缺陷整改情况。公司本年度内控执行良好,下一年度将继续完善各项内控制度,加强内控管理,促进健康、可持续发展。

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