恒宝股份2025年度财务与非财务报告内控均无重大缺陷,持续完善内控促发展

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2026年4月28日,恒宝股份发布内部控制审计报告及内部控制自我评价报告。

审计报告显示,按照相关要求,中兴华会计师事务所审计了恒宝股份2025年12月31日的财务报告内部控制有效性,认为公司在该日按照相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

自我评价报告指出,公司依据企业内部控制规范体系进行评价。评价范围涵盖众多主要单位,资产总额和营业收入合计均占公司合并报表相应总额的100%,业务和事项包括组织机构、发展战略等多方面,重点关注市场竞争等风险领域。公司确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内未发现财务与非财务报告内部控制重大或重要缺陷。

未来,公司将根据业务流程变化,继续梳理和完善内部控制制度,规范执行并强化监督检查,促进健康、可持续发展。

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