菲菱科思2025年度内控有效,无重大缺陷助力可持续发展

来源:爱集微 #菲菱科思# #内控评价# #内部控制#
177

2026年4月28日,菲菱科思发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据企业内部控制规范体系,结合自身制度和评价办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论表明,在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素。

评价范围涵盖母公司及其子公司,资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%,涉及组织架构、资金活动等主要业务和事项,重点关注资金、采购等业务高风险领域。公司从内部环境、风险评估、重要业务控制活动、信息与沟通、内部监督等方面开展内控工作。

公司依据相关规范组织开展评价工作,并确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。未来,公司将结合实际运营完善内部控制制度,促进健康可持续发展。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #菲菱科思# #内控评价# #内部控制#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...