2026年04月30日,中光学集团股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关要求,信永中和审计了中光学2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。中光学董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。因内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,中光学于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中光学2025年末财务报告内部控制有效,彰显企业管理实力
来源:爱集微
#中光学#
#内部控制审计#
#财务报告内控#
THE END
*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创