2026年04月30日,天晟新材发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,审计了天晟新材2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。天晟新材董事会负责按照相关规定建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,天晟新材于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天晟新材2025年度财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
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