中钢洛耐2025年度内控有效,2026年将深化体系建设

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2026年04月30日,中钢洛耐发布2025年度内部控制评价报告。

报告显示,公司董事会对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖公司及全部控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及组织架构、发展战略等主要业务和事项,重点关注采购、资产、销售等业务风险。公司依据相关法规和公司章程开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。

报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷;非财务报告内部控制存在个别一般缺陷,但不影响控制目标实现,公司采取了整改措施,确保相关内控运行有效。

报告期内,公司内控目标达成。2026年,公司将进一步强化内部控制意识,深化内部控制体系建设,规范内部控制制度执行,强化监督检查,提升管理水平。

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