ST长园发布内部审计制度,强化审计工作保障投资者权益

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2026年05月01日,ST长园发布内部审计制度公告。该制度依据相关法律法规及公司章程制定,适用于公司集团本部、所属全资、控股子公司、具有重大影响的参股公司及分支机构的内部审计管理。

公司内部审计机构为审计监察部,对董事会负责,由董事长分管,向审计委员会报告工作,且应保持独立性。审计委员会参与对内部审计机构负责人的考核。内部审计人员需具备专业能力,遵循法规和职业道德规范。

内部审计机构负责对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等进行监督检查,涵盖销售及收款、采购及付款等业务环节。审计委员会在监督及评估内部审计工作时履行多项职责,如指导制度建立、审阅工作计划等。

内部审计机构具有要求报送资料、参加会议、检查资料等权限。工作程序包括审计计划立项、成立审计项目组等。审计结果需运用到整改、制度完善等方面。公司还需保障内部审计机构和人员的执业,对违规行为进行责任追究。

该制度自董事会决议通过之日起实施,未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

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