奕东电子2025年度内控有效,已制定财务报告内控缺陷整改方案

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2026年05月01日,奕东电子发布《2025年度内部控制自我评价报告》。

公司依据企业内部控制规范体系,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论为,不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素。

公司内控遵循全面性和系统性、重要性、内部牵制、实用性、成本效益原则。评价范围涵盖公司、子公司及事业部等,业务和事项包括组织架构、发展战略等,覆盖内部控制五要素。

公司明确了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,发现财务报告内部控制重要缺陷,即2023 - 2024年度部分房屋建筑物和生产设备未及时完整办理转固手续,未完整披露关联交易。公司已制定专项整改方案,包括调整转固时点、补提折旧、梳理关联交易等,并于2026年4月27日获董事会审计委员会审议通过。非财务报告内部控制未发现重大和重要缺陷。

此外,公司不存在可能影响投资者决策的其他内控相关重大信息。

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