2026年05月02日,ST惠伦发布内部控制审计报告。按照相关要求,信永中和会计师事务所审计了ST惠伦2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制及评价其有效性。注册会计师在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险。审计认为,ST惠伦于2025年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
ST惠伦2025年底财务报告内部控制有效,展现良好管理水平
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