西部证券核查:烽火电子2025年财务报告内控有效,子公司存成本分配隐患

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2026年05月02日,西部证券发布关于陕西烽火电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见。

烽火电子按照企业内部控制规范体系,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围涵盖公司本部及部分子公司,资产总额占合并报表资产总额71.67%以上,营业收入占61.40%,2025年新并购的陕西长岭电子科技有限责任公司暂不纳入。业务事项包括组织架构、资金活动等,还将募集资金纳入评价范围。

公司依据相关规定制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

中审亚太会计师事务所对烽火电子财务报告内部控制出具带强调事项段的无保留意见,指出子公司长岭科技可能在生产成本归集和分配方面存在内部控制缺陷,公司管理层已采取措施。

西部证券核查认为,截至2025年12月31日,烽火电子建立了相关内部控制制度,在重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时提醒投资者关注相关情况,建议公司及子公司完善内部控制。

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