2026年05月03日,光峰科技发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,天健会计师事务所审计了光峰科技2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,光峰科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此外,还附上了天健会计师事务所的执业证书、营业执照,以及相关注册会计师魏标文、吴志辉的资质证明复印件。
光峰科技2025年度财务报告内部控制有效,为投资者增添信心
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