2026年05月03日,联创光电发布关于2025年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明公告。
众华所作为联创光电2025年度财务及内控审计机构,出具了保留意见的《审计报告》。因联创光电通过子公司开展业务时,与供应商预付款项支付和退回情况,且业务涉密无法提供进一步审计证据,众华所无法判断款项支付、退回及业务合作商业实质,以及对财务报表相关项目确认和信息披露的影响。
根据相关审计准则,众华所认为该事项对财务报表可能产生重大影响但不具广泛性,故发表保留意见。保留意见涉及事项影响的财务报表项目有限,不影响公司持续经营能力,但无法确认对财务状况、经营成果和现金流量的具体影响程度。
董事会认为众华所审计意见客观真实,理解认同保留意见审计报告;董事会审计委员会对该报告无异议。
为消除不利影响,公司管理层将成立专项工作小组,找出符合涉密和审计要求的方式,消除事项对财务报表的不利影响;董事会将督促管理层采取措施,确保上市公司信息披露质量。