2026年02月27日,盛美上海发布2025年度内部控制评价报告。
报告指出,公司依据相关规范体系及自身制度办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论表明,财务报告内部控制无重大缺陷,有效;非财务报告内部控制也未发现重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论的因素,且内控审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及其所有控股公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括长期股权投资、薪酬管理等,重点关注存货管理等领域。公司内部控制缺陷认定标准与往年一致,报告期内发现的一般缺陷已及时整改,无未完成整改的重大和重要缺陷。
2025年度,公司修订完善了内控相关制度,体系运行良好。2026年,将结合实际强化内控意识,完善内控,深化体系建设,提升管理水平。