恩捷股份发布内部审计制度,强化内控提升效益

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2026年3月5日,恩捷股份发布内部审计制度公告。该制度依据相关法律法规和交易所规则制定,旨在规范内部审计工作,促进公司自我完善和发展。

公司设立审计部,配备专业内部审计人员,负责人需专职。内部审计人员应具备专业技术职称、知识和经验,遵循职业道德,依法审计。

内部审计机构主要职责包括检查评估内部控制制度、审计会计资料和经济活动、协助建立反舞弊机制等,每季度向董事会或审计委员会报告工作。每年年初提交次一年度工作计划,年末提交年度报告。

内审部至少每半年检查公司重大事件实施情况和大额资金往来情况,发现问题及时报告。内部审计以业务环节为基础,涵盖公司经营活动各业务环节,负责内部控制评价工作。

内部审计机构有权制定规章制度、要求被审计对象报送资料等,履行职责经费有保障。工作程序包括制定计划、实施审计、提出报告等,还需进行后续审计。此外,制度对内部审计档案管理、责任与处罚等方面也作出规定。

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