2026年3月17日,浙江蓝特光学股份有限公司发布内部控制审计报告。天健会计师事务所按照相关要求,审计了蓝特光学2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是蓝特光学董事会的责任,注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,蓝特光学于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
蓝特光学2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
来源:爱集微
#蓝特光学#
#内部控制审计#
#财务报告#
THE END
*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创