2026年03月20日,思泰克发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关准则要求,容诚会计师事务所审计了思泰克2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,思泰克于2025年12月31日按相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
思泰克2025年财务报告内部控制获有效认定
来源:爱集微
#思泰克#
#内控审计#
#财务报告#
THE END
*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创