佰维存储2025年财务与非财务内控均有效,2026年将深化内控管理

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2026年3月20日,佰维存储发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,公司董事会负责内部控制的建立健全、实施与评价,审计委员会监督,经理层组织日常运行。内部控制目标是保障经营合法合规、资产安全等,但存在固有局限。

评价结论表明,在2025年12月31日评价基准日,公司不存在财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论的因素,且内控审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及组织架构、财务报告等多方面流程,重点关注资金、销售等领域。公司依据内控规范体系开展评价工作,相较以前年度,完善了非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准。

在缺陷认定及整改方面,报告期内财务与非财务报告内部控制均未发现重大和重要缺陷,对一般缺陷采取“即发现、即整改”策略,已发现的一般缺陷不构成实质性影响。

2025年,公司完善内控体系,未发现重大及重要缺陷。2026年,公司将持续完善内控制度并推动落地执行,强化监督检查,扩大监督覆盖面,加强培训与问责,提升内控水平,保障公司健康发展。

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