超声电子2025年度内控有效,多业务流程管控完善

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2026年3月20日,超声电子发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据企业内部控制规范体系及自身制度,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持有效财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日无影响评价结论的因素。

评价范围包括广东汕头超声电子股份有限公司等多家子公司,资产总额占合并报表98.45%,营业收入占98.01%,涵盖组织架构、人力资源、资金管理等主要业务流程。公司制定了一系列制度,确保各流程有效管控。

公司还确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,且无其他内部控制相关重大事项。

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