英洛华2025年度内控评价良好,多领域制度完善助力发展

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2026年3月21日,英洛华科技股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,按照企业内部控制规范体系,公司在日常和专项监督基础上,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结果显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日之间未发生影响评价结论的因素。

评价范围包括公司及其全资、控股子公司,资产和营收占比均达100%,主要业务和事项涵盖内部环境、风险评估、控制措施等。重点关注资金管理、募集资金使用等多个高风险领域。公司依据相关体系和制度开展评价工作,确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,本次评价未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。公司后续将结合自身发展完善内部控制制度。

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