沪电股份2025年度内控有效,无重大及重要缺陷,将持续完善体系

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2026年03月24日,沪电股份发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司依据《企业内部控制基本规范》等要求,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围涵盖沪士电子股份有限公司等主要单位,资产总额和营业收入合计均约占公司合并报表的99%,业务包括在建工程项目管理等,重点关注销售管理等高风险领域。

公司确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

公司内部控制设计完整合理、执行有效,能保证内控目标达成。未来,公司将根据业务流程变化完善内控制度和管理流程,强化监督检查,扩展评价范围,促进健康可持续发展。报告期内无其他内部控制相关重大事项。

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