华塑控股2025年营收减少但净利润减亏,2026年预算营收利润双增

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2026年3月24日,华塑控股股份有限公司发布2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告。

2025年度财务报表经审计,财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制,公允反映财务状况、经营成果和现金流量。2025年公司新增3家控股子公司,清算注销1家全资子公司。

主要财务指标方面,2025年营业总收入75,538.63万元,较上年减少27,700.96万元,主要因优化经营战略、调整业务与客户结构;归属于母公司股东的净利润为 -1,070.74万元,较上年减亏322.50万元,得益于低浓度瓦斯治理项目收益;经营活动产生的现金流量净额为 -582.57万元,较上年减少6,084.39万元,系天玑智谷经营性资金流入减少及华塑本部采购支出增加所致。

资产方面,2025年末总资产93,538.29万元,较同期增加11,210.25万元,主要因货币资金、存货等增加。负债方面,2025年末负债73,015.24万元,较上年增加10,866.28万元,主要因短期借款、长期借款及其他非流动负债增加;股东权益同期增加343.97万元。

经营状况上,2025年净利润 -1,011.86万元,较上年减亏33.76万元。营业收入减少主要因经营战略调整;营业成本因收入减少同步降低;税金及附加增加因天玑智谷业务调整及新并购子公司业务开展;财务费用增加因借款利息及汇兑收益变化等。

现金流量方面,经营活动现金流量净额减少主要因采购支出增加及销售业务缩减;投资活动现金流量净额减少因新并购子公司项目投资款支付增加;筹资活动现金流量净额增加因新增宏泰集团及银行借款。

2026年度财务预算报告显示,预算编制执行最新企业会计准则,按合并口径计算,涵盖13家公司。预算营业总收入89,798.14万元,较上年预算增加77.45%;预算利润总额212.50万元,较上年预算增加4150.00%。公司将围绕经营战略和预算目标,加强指标分解和责任落实,强化预算跟踪及分析反馈,完善绩效考核与激励机制。同时提示,预算指标仅作内部管理参考,实现存在不确定性。

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