视源股份2025年末财务报告内部控制被认定有效

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2026年03月25日,视源股份发布内部控制审计报告。按照相关要求,立信会计师事务所审计了视源股份2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是视源股份董事会的责任,注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。同时指出,内部控制具有固有局限性和一定风险。最终审计意见认为,视源股份于2025年12月31日按照相关规范和规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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