赛微电子2025年度内部控制有效,获独立财务顾问认可

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2026年3月27日,赛微电子发布相关公告。赛微电子按照风险导向原则确定内控评价范围,包括公司及子公司,资产和营收占比均达100%,涵盖公司治理和业务流程层面多方面,重点关注业务整合等风险领域。公司依据相关规范开展内控评价工作,制定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷。天圆全会计师事务所审计认为,赛微电子于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。独立财务顾问通过多种方式核查后认为,2025年度赛微电子的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求,在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制,其出具的自评报告基本反映了内部控制制度的建设及运行情况。

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