海尔智家2025年度财务报告内部控制有效,资产营收占比超八成

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2026年3月26日,海尔智家股份有限公司发布内部控制审计报告和2025年度内部控制评价报告。

审计报告显示,按照相关要求审计了海尔智家2025年12月31日财务报告内部控制的有效性,认为其在所有重大方面保持了有效。评价报告称,公司依据相关规范和办法对内部控制有效性进行评价,在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与评价报告一致。

公司按风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为89%,营业收入合计占比为87%。主要业务和事项涵盖财务、合规、运营、战略等方面,重点关注采购及付款管理等多个高风险领域。公司依据相关体系和指引开展评价工作,内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致,并分别明确了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准。报告期内,公司在财务报告和非财务报告内部控制方面均未发现重大、重要及一般缺陷,且无未完成整改的相关缺陷。此外,上一年度内部控制缺陷整改情况、本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向、其他重大事项说明均不适用。

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