2026年03月31日,温州宏丰发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,立信会计师事务所审计了温州宏丰2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是温州宏丰董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见认为,温州宏丰于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
温州宏丰2025年度财务报告内部控制有效,为投资者决策提供有力支撑
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