2026年03月31日,深圳莱宝高科技股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,天健会计师事务所审计了莱宝高科2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限性。审计意见认为,莱宝高科于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此外,还附上了天健会计师事务所的执业证书、营业执照复印件,以及相关注册会计师的资质证明复印件。
莱宝高科2025年财务报告内部控制被审计为有效
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