2026年03月31日,江苏传艺科技股份有限公司发布容诚审字[2026]215Z0435号内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关准则要求,容诚会计师事务所审计了传艺科技2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,传艺科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
传艺科技2025年财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
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