招商证券核查:强达电路2025年度内部控制有效,符合规范要求

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2026年4月10日,招商证券股份有限公司发布关于深圳市强达电路股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。按照相关规定,公司董事会负责建立健全和实施内部控制,审计委员会监督,经理层组织日常运行。

评价结论显示,在内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,且在评价报告基准日至发出日之间未发生影响结论的因素。

公司按风险导向原则确定评价范围,涵盖公司及子公司,涉及治理结构、资金活动等主要业务和事项,重点关注资金活动等风险领域。同时,公司依据相关规范开展评价工作,确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

招商证券查阅相关记录和制度后认为,强达电路已建立完善法人治理结构和内部控制规章制度,现有制度符合要求,公司在重大方面保持了有效内部控制,2025年度内部控制自我评价报告真实客观。

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