合盛硅业2025年财务与非财务内控均无重大缺陷,2026年将深化内控优化

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2026年04月17日,合盛硅业发布2025年度内部控制评价报告。

报告显示,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

纳入评价范围的主要单位有24家,资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为91.82%,营业收入合计占比93.83%。主要业务和事项涵盖组织架构、发展战略等内控相关模块,重点关注资金管理等领域。

2026年1月,公司因关联交易审议披露不规范和重大投资披露不及时收到监管函,已提交整改报告并落实整改。

2025年,公司严格落实内控规范,内控体系运行有效。2026年,公司将动态修订内控制度,推动内控与业务融合,运用数据分析提升风险预警精准度,强化监督检查,完善信息沟通机制,提升全员内控素养。

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