2026年4月21日,聚光科技发布内部控制审计报告。按照相关要求,中审众环会计师事务所审计了聚光科技2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。聚光科技董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,聚光科技于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
聚光科技2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
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