飞凯材料2025年度内控有效,2026年将强化管理防范风险

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2026年04月22日,飞凯材料发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,公司董事会依据相关规范和制度,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效,内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及纳入合并报表范围的子公司,资产总额占比95.76%,营业收入合计占比93.69%,主要业务和事项及高风险领域无重大遗漏。公司依据相关规定开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度无调整,并明确了财务和非财务报告内部控制缺陷的定量和定性标准。

报告期内,发现的财务和非财务报告内部控制一般缺陷均已及时整改,无未完成整改的重大和重要缺陷。

2025年,公司内部控制整体运行良好。2026年,公司将结合战略规划,强化内部控制管理,关注执行力度,提高风险防范能力。

此外,公司PCBA业务合同诈骗案已刑事判决,被告人退赔经济损失,公司前期已计提坏账准备,后续可收回金额预计无重大差异。截至2025年12月31日,PCBA业务组其他应收款期末账面价值10,759,772.25元,预计还可收回该金额。

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