2026年4月22日,骆驼集团股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。
公司依据相关规范体系,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围上,纳入评价的主要单位众多,资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为98.99%,营业收入合计占比99.97%。主要业务和事项涵盖公司层面管理、合同管理等多方面,重点关注销售、采购等业务的高风险领域,且不存在重大遗漏和法定豁免情况。
公司依据相关规范开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,财务和非财务报告内部控制均未发现重大和重要缺陷,一般缺陷已落实整改。此外,无其他内部控制相关重大事项。