联瑞新材审计委员会严格监督华兴所2025年审计工作,保障股东权益

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2026年4月22日,联瑞新材发布董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告。

该公司聘请华兴作为2025年度审计机构,审计委员会依据相关规定对华兴2025年审计资质及工作履行监督职责。资质审查方面,审计委员会认为华兴及项目人员具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。审计工作监督上,审前与华兴沟通确保工作计划合理;审计期间召开网络会议沟通报表概况等;取得标准无保留意见审计报告后,对公司2025年年度报告等审议表决并同意提交董事会。总体而言,审计委员会履职促进了公司内部控制建设、财务规范和规范治理,保障了股东合法权益。

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