2026年4月24日,潍坊智新电子股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,中勤万信会计师事务所审计了智新电子公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智新电子公司董事会的责任。注册会计师在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见认为,智新电子公司于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
智新电子2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
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