豪声电子2025年内部控制有效,多方面展现稳健管理

来源:爱集微 #豪声电子# #内控评价# #内部控制#
350

2026年4月24日,豪声电子发布内部控制自我评价报告。

公司依据企业内部控制规范体系,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日期间未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及合并范围内子公司,资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%。重点关注公司治理结构、组织机构、内部审计等业务和事项,以及采购、销售等多个高风险领域。

公司在各业务方面建立了完善的制度。如公司治理上优化结构,不设监事会,由审计委员会行使监督职权;采购业务制定多项制度,确保货品劳务供应稳定和资产安全;研发管理重视创新,设立专门部门并制定严格控制程序等。

公司还确定了内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。本年度,公司不断优化完善内部控制体系,整体运行有效,将持续推进体系建设,促进业务健康发展。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #豪声电子# #内控评价# #内部控制#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...