华海清科续聘立信审计2025年度财报,审计工作规范有序

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2026年04月24日,华海清科发布董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告。

公司聘请立信作为2025年度财务报告及内部控制审计机构。立信历史悠久,截至2025年末,有合伙人300名、注册会计师2523名等,2025年业务收入50.00亿元。其已提取职业风险基金1.71亿元,购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元。近三年有相关民事诉讼,投保的职业保险可覆盖赔偿。近三年立信受行政处罚7次等,涉及从业人员151名。

2025年11月25日和12月11日,公司相关会议审议通过续聘立信为2025年度审计机构。审计委员会审核选聘过程,认为其符合要求。

立信按要求对公司2025年度财务报告及内部控制有效性审计,出具标准无保留意见报告。审计委员会严格审核立信资质,审计中与相关人员沟通,提出建议。2026年4月22日,审计委员会会议审议通过相关议案并同意提交董事会。

审计委员会认为,2025年其切实履行监督职责,立信审计表现良好,按时完成工作,报告客观完整。

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