2026年04月24日,联建光电发布董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。报告显示,2025年12月12日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过改聘信永中和为2025年度财务报告和内部控制审计机构。信永中和成立于2012年3月,截至2025年12月31日,合伙人257人,注册会计师1799人。2024年度业务收入40.54亿元,上市公司年报审计项目383家。
在2025年年审中,信永中和对公司财务报告进行审计,对控股股东及关联方占用资金、内部控制等进行核查并出具专项报告,出具了标准无保留意见的《2025年年度审计报告》和《内部控制审计报告》。审计过程中,与公司管理层和治理层充分沟通。
审计委员会对信永中和的专业资质等进行核查评价,认为其符合要求。2026年1月13日,审计委员会与审计人员沟通,召开两次年报审计沟通会;4月22日,审议通过公司2025年年度报告等议案。审计委员会认为信永中和表现良好,按时完成工作,审计行为规范。