联建光电2025年度财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障

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2026年04月24日,联建光电发布2025年度内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,信永中和会计师事务所审计了联建光电2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是联建光电董事会的责任。注册会计师需在审计基础上,对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性。审计认为,联建光电于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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