2026年4月22日,*ST天喻发布2025年度内部控制自我评价报告。
公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,结果显示,按认定标准,在评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素。
评价范围涵盖天喻信息及主要子公司,资产总额占合并报表资产总额的99.99%,营业收入占100%,业务包括组织架构、资金管理等,重点关注采购、销售等领域。公司依据相关规范和办法开展评价工作,并确定了内控缺陷认定标准。
2024年,公司财务报告内部控制存在重大缺陷,包括诉讼事项未履行程序、子公司违规转账等。2025年,公司完成整改,成立专项小组,采取接管资产、处置主体、追索债权等措施,对昌喻投资进行整改,使其不再纳入合并报表范围;新增《对外投资管理细则》,加强子公司管控;修订《用章管理制度》,完善印章管理。
此外,2025年公司及实控人因信披违规被立案,存在资金被占用情况,公司已完成整改,消除资金占用影响。针对上期审计报告无法表示意见事项,公司进行自查和前期差错更正,相关影响已消除。