2026年4月25日,厦门钨业发布2025年度内部控制评价报告。
公司依据相关规范和自身制度办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。结果显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。
纳入评价范围的主要单位资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为90.19%,营业收入合计占比94.20%。主要业务和事项涵盖组织架构、发展战略等多方面,重点关注下属子公司运营监控等多个高风险领域。
公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,财务与非财务报告内部控制均存在个别一般缺陷,公司采取了整改措施,通过自我评价和内部审计双重监督机制,确保相关内部控制运行有效,且在基准日不存在未完成整改的重大和重要缺陷。此外,上一年度内部控制缺陷整改情况、本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向、其他重大事项说明均不适用。