信濠光电2025年度内控评价报告:财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年04月25日,信濠光电发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据相关规定和自身制度办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。公司管理层重视管理机制,建立了覆盖生产经营各环节的内部控制制度。内部控制环境良好,制度和业务流程健全规范,信息传递、沟通及内部监督管理能力较强,制度得到有效执行。

评价范围包括公司、全资子公司及控股子公司,涵盖治理结构、发展战略等多层面管理,重点关注资金管理等风险领域。

公司制定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。上一年度不存在财务及非财务报告内部控制重大和重要缺陷,报告期内无其他内部控制相关重大事项。

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