诺瓦星云2025年度内控有效,未来将持续完善体系促发展

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2026年04月26日,诺瓦星云发布《国联民生证券承销保荐有限公司关于西安诺瓦星云科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见》。公司按风险导向原则确定内控评价范围,涵盖全部资产和营收,涉及公司层面内控五要素及多项具体业务流程。

在控制环境上,公司建立法人治理结构,合理设置组织机构,实施科学人事制度,秉持独特企业文化。风险评估关注内外部因素,编制《内部控制管理手册》控制风险。控制活动涵盖采购、销售等多方面,建立流程文档确保工作有规可循。信息与沟通方面,公司建立强大信息系统和沟通机制。内部监督定期评价内控,及时纠正偏差。

公司确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内未发现重大缺陷。未来,公司将随资产规模和业务拓展,细化业务流程,完善内控制度,提升管理效率。保荐机构核查认为,公司法人治理结构健全,内控有效,评价报告基本反映内控情况。

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