2026年4月27日,明阳电路发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关准则要求,审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。报告指出,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是明阳电路董事会的责任;注册会计师负责在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。此外,内部控制具有固有局限性,情况变化可能影响其有效性。审计意见认为,明阳电路于2025年12月31日按照相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
明阳电路2025年末财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
来源:爱集微
#明阳电路#
#内部控制审计#
#财务报告#
THE END
*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创