2026年4月29日,格科微发布2025年度内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,普华永道审计了格科微2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是格科微董事会的责任,注册会计师则需对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,情况变化可能使其不恰当或遵循程度降低,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,格科微于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
格科微2025年财务报告内部控制有效,彰显企业治理实力
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