恒运昌董事会审计委员会汇报天健所2025年度监督情况,肯定其审计工作

来源:爱集微 #恒运昌# #审计监督# #天健会计师事务所#
168

2026年04月29日,恒运昌发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。

公司聘请天健会计师事务所作为2025年度财务报告和内部控制审计机构。天健所成立于2011年7月18日,组织形式为特殊普通合伙,首席合伙人为钟建国。2025年末合伙人250人,执业注册会计师2363人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。2025年业务收入总额29.88亿元,审计业务收入26.01亿元,证券业务收入15.47亿元。2024年上市公司审计客户756家,审计收费总额7.35亿元,涉及多个行业,公司同行业上市公司审计客户家数578。

2025年5月30日,公司相关会议同意续聘天健所,后经董事会、监事会、股东大会审议通过。天健所对公司2025年度财务报告及内部控制有效性审计,出具标准无保留意见审计报告及内部控制审计报告。

审计委员会对天健所专业资质等进行审查评价,认为其具备审计资质和能力。2026年1月30日进行审前沟通,3月21日召开中期沟通会议,4月25日会议审议相关议案并同意提交董事会。总体来看,审计委员会认为天健所表现良好,按时完成审计工作。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #恒运昌# #审计监督# #天健会计师事务所#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...