易天股份2025年度内控评价:无重大及重要缺陷,财务与非财务内控有效

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2026年04月30日,易天股份发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司依据《企业内部控制基本规范》等要求,结合自身制度和评价办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围包括公司及三个子公司,涵盖组织架构、资金活动等主要业务和事项,重点关注资金活动等风险领域。

公司制定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。财务报告内控缺陷定量标准以营业收入、资产总额衡量,定性标准明确重大缺陷情形;非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致,定性标准规定了重大缺陷情形。

报告期内,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,且自评价基准日至报告发出日,未发生对内控评价结论有实质性影响的重大变化。此外,公司无其他内部控制相关重大事项。

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