龙芯中科2025年审计委员会履职尽责,推动财务规范与内控完善

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2026年05月01日,龙芯中科技术股份有限公司发布2025年度审计委员会履职情况报告。

公司第二届审计委员会由独立董事吴晖、肖利民和非独立董事谢莲坤组成,吴晖任主任委员,成员具备相应专业知识和行业经验。报告期内,审计委员会召开5次会议,全体委员亲自出席,所有议案均审议通过,涉及年报、季报、制度修订、审计机构续聘等内容。

在履职方面,审计委员会监督评估外部审计机构,续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构,认为其具备条件且履职尽责;指导内部审计工作,提升工作成效;评估内控制度建设,认为公司内控无重大缺陷;审阅财务报告,认为其符合准则要求;协调管理层、内审部门与外部审计机构沟通,提高审计效率。

总体而言,2025年审计委员会履职良好。2026年,审计委员会将秉承审慎、客观、公正原则,强化事前审核,加强内部审计指导和外部沟通协调,促进公司财务规范和内控完善。

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