禾信仪器2025年度审计:致同所表现良好,审计委员会履职尽责

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2026年05月01日,禾信仪器发布2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

2025年4月3日,公司续聘致同会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构。致同所成立于1981年,2011年改制为特殊普通合伙制,具备多项业务资格,截至2025年末从业人员近6000人。

在审计工作中,致同所与公司管理层和治理层充分沟通,审计小组人员胜任工作。经审计,公司财务报表公允,内部控制有效,致同所出具标准无保留意见审计报告。

审计委员会对致同所资质等严格核查,多次与审计人员沟通审计相关事项,提出建议。认为致同所在2025年度审计及监督方面发挥重要作用。

总体而言,审计委员会履行监督职责,认为致同所表现良好。2026年,审计委员会将深化内部审计监督职能,维护公司和股东权益。

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