华峰测控拟80万元续聘大信为2026年审计机构,待股东会审议

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2026年05月01日,华峰测控发布关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告。

公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务及内部控制审计机构。大信成立于1985年,2012年转制为特殊普通合伙制,总部在北京,全国有33家分支机构,在香港设分所,2017年发起大信国际会计网络。其是我国最早从事证券服务业务的事务所之一,有超30年证券业务经验。截至2024年12月31日,从业人员3914人,合伙人182人,注册会计师1053人,超500人签署过证券服务业务审计报告。2024年度业务收入15.75亿元,审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元,上市公司年报审计客户221家,同行业上市公司审计客户146家。职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元,近三年因执业行为承担民事责任涉及金额581.51万元均已履行完毕。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次等。

项目成员方面,拟签字项目合伙人张希海、签字注册会计师王文杰、质量复核人员陈修俭近三年无相关违规记录,且不存在违反独立性要求的情形。本期拟收费80万元(含税),其中年报审计费用65万元,内部控制审计费用15万元,按审计工作量定价。

2026年4月17日,公司第三届董事会审计委员会第十一次会议通过续聘议案;4月28日,第三届董事会第二十次会议通过该议案,该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,自股东会审议通过之日起生效。

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